|
11. VPS finansinis planas |
||||||||||||||||||
|
11.1. |
VPS finansinis planas pagal prioritetus: |
|||||||||||||||||
|
Prioriteto Nr. |
VPS prioriteto pavadinimas |
Planuojama paramos lėšų suma (Eur) |
Planuojama lėšų (proc.) |
|||||||||||||||
|
11.1.1. |
I |
Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą |
1 240 000,00 |
75,61 |
||||||||||||||
|
11.1.2. |
II |
Socialinės ir kultūrinės veiklos skatinimas gerinant kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, mažinant socialinę atskirtį |
399 964,00 |
24,39 |
||||||||||||||
|
|
|
|
Iš viso: |
Iš viso: 100 |
||||||||||||||
|
11.2. |
VPS finansinis planas pagal priemones: |
|||||||||||||||||
|
VPS priemonės pavadinimas
|
VPS prioriteto Nr., kuriam priskiriama priemonė
|
VPS priemonės kodas
|
Planuojama lėšų suma (Eur)
|
Planuojama lėšų (proc.)
|
||||||||||||||
|
11.2.1. |
Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra |
I |
LEADER-19.2-SAVA-2
|
300000 |
18,29 |
|||||||||||||
|
11.2.2. |
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra |
I |
LEADER-19.2-SAVA-1 |
300000 |
18,29 |
|||||||||||||
|
11.2.3 |
Ūkio ir verslo plėtra |
I |
LEADER-19.2-6 |
600000 |
36,59 |
|||||||||||||
|
11.2.4 |
Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą vietos produkcijai ir paslaugoms plėtoti |
I |
LEADER-19.2-SAVA-5 |
40 000 |
2,44 |
|||||||||||||
|
11.2.5 |
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse |
II |
LEADER-19.2-7 |
94 964 |
5,79 |
|||||||||||||
|
11.2.6. |
Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas |
II |
LEADER-19.2-SAVA-4 |
135 000 |
8,23 |
|||||||||||||
|
11.2.7. |
Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas |
II |
LEADER-19.2-SAVA-6
|
170 000 |
10,37 |
|||||||||||||
|
11.2.8. |
|
|
|
Iš viso: |
Iš viso: 100 (nuo vietos projektams įgyvendinti planuojamos |
|||||||||||||
|
11.3. |
VPS administravimo išlaidų finansinis planas: |
|||||||||||||||||
|
VPS administravimo išlaidų (KPP kodas 19.4) kategorijos |
Planuojama lėšų (Eur)
|
Planuojama lėšų (proc.)
|
||||||||||||||||
|
11.3.1. |
VVG veiklos išlaidos |
307 479,75 |
75 |
|||||||||||||||
|
11.3.2. |
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos |
102 493,25 |
25 |
|||||||||||||||
|
11.3.3. |
Iš viso: |
|
20 (nuo visos VPS įgyvendinti skirtos sumos) |
|||||||||||||||
|
11.4. |
Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus: |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Iš viso: |
|||||||
|
11.4.1. |
Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams numatytos sumos) |
|
12,5 |
25 |
12,5 |
18,76 |
12,5 |
12,5 |
3,12 |
3,12 |
100 proc. |
|||||||
|
11.4.2. |
Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos) |
|
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
100 proc. |
|||||||
|
11.5. |
Planuojami papildomi VPS finansavimo šaltiniai |
Pagrindimas |
||||||||||||||||
|
11.5.1. |
|
|
||||||||||||||||
|
11.5.2. |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||